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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000845
Monto de la Factura
₲ 407.179.102
Nro. de Orden de Pago
2000028737
Fecha de Orden de Pago
10-07-2025
Fecha Emisión Cheque
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.846.279
IVA
₲ 37.016.282

Retención DNCP
₲ 1.421.425
Retención IVA
₲ 11.104.885
Retención Renta
₲ 14.806.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251274
Monto Contrato
₲ 5.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.847.269.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.723.267.248

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446957
Nombre de la Licitación
LPN N° 82/24 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips