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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 228.145.276
Nro. de Orden de Pago
2000027909
Fecha de Orden de Pago
23-04-2025
Fecha Emisión Cheque
23-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.830.506
IVA
₲ 20.740.480
Retención DNCP
₲ 796.434
Retención IVA
₲ 6.222.144
Retención Renta
₲ 8.296.192
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251274
Monto Contrato
₲ 5.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.847.269.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.723.267.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446957
Nombre de la Licitación
LPN N° 82/24 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips