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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001615
Monto de la Factura
₲ 15.790.000
Nro. de Orden de Pago
2000028412
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.730.061
IVA
₲ 1.435.454
Retención DNCP
₲ 55.121
Retención IVA
₲ 430.636
Retención Renta
₲ 574.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
509/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252773
Monto Contrato
₲ 1.136.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 726.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 668.061.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
