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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000655
Monto de la Factura
₲ 209.115.618
Nro. de Orden de Pago
2000028090
Fecha de Orden de Pago
08-05-2025
Fecha Emisión Cheque
08-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.078.257
IVA
₲ 19.010.511

Retención DNCP
₲ 730.004
Retención IVA
₲ 5.703.153
Retención Renta
₲ 7.604.204
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251277
Monto Contrato
₲ 4.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.499.548.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.331.760.468

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446957
Nombre de la Licitación
LPN N° 82/24 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips