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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007520
Monto de la Factura
₲ 22.475.000
Nro. de Orden de Pago
2000031329
Fecha de Orden de Pago
11-03-2026
Fecha Emisión Cheque
11-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.215.545
IVA
₲ 1.070.238

Retención DNCP
₲ 82.194
Retención IVA
₲ 321.071
Retención Renta
₲ 856.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-250524
Monto Contrato
₲ 1.798.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.798.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.706.683.007

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444538
Nombre de la Licitación
LPN N° 43-24 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips