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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005748
Monto de la Factura
₲ 35.960.000
Nro. de Orden de Pago
2000028964
Fecha de Orden de Pago
07-08-2025
Fecha Emisión Cheque
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.458.584
IVA
₲ 1.712.381

Retención DNCP
₲ 131.511
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.369.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-250524
Monto Contrato
₲ 1.798.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.271.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.209.885.290

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444538
Nombre de la Licitación
LPN N° 43-24 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips