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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0083680
Monto de la Factura
₲ 810.870.000
Nro. de Orden de Pago
2000030324
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.014.247
IVA
₲ 38.612.857
Retención DNCP
₲ 2.965.467
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 30.890.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
317/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-254363
Monto Contrato
₲ 7.814.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.814.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.292.313.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
