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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001772
Monto de la Factura
₲ 15.128.000
Nro. de Orden de Pago
2000030268
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.112.499
IVA
₲ 1.375.273

Retención DNCP
₲ 52.810
Retención IVA
₲ 412.582
Retención Renta
₲ 550.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-256534
Monto Contrato
₲ 2.099.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 808.961.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 754.657.652

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447381
Nombre de la Licitación
LPN N° 120/24 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EFLUENTES CLOACALES Y PLUVIALES DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips