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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000020
Monto de la Factura
₲ 585.470.202
Nro. de Orden de Pago
2000029286
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 546.169.184
IVA
₲ 53.224.564
Retención DNCP
₲ 2.043.823
Retención IVA
₲ 15.967.369
Retención Renta
₲ 21.289.826
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO SAN CARLOS S.A
RUC
80101482-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253575
Monto Contrato
₲ 8.640.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.014.445.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.348.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446951
Nombre de la Licitación
LPN 61/24 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
