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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011871
Monto de la Factura
₲ 267.986.500
Nro. de Orden de Pago
2000029296
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.997.296
IVA
₲ 24.362.409

Retención DNCP
₲ 935.517
Retención IVA
₲ 7.308.723
Retención Renta
₲ 9.744.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252059
Monto Contrato
₲ 6.209.556.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.013.368.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.811.089.289

Datos de la Licitación

ID de Licitación
451863
Nombre de la Licitación
LPN N° 84/24 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GERIATRICO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE HOSPITALES AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips