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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011945
Monto de la Factura
₲ 199.243.000
Nro. de Orden de Pago
2000030960
Fecha de Orden de Pago
11-02-2026
Fecha Emisión Cheque
11-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.868.361
IVA
₲ 18.113.000
Retención DNCP
₲ 695.539
Retención IVA
₲ 5.433.900
Retención Renta
₲ 7.245.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252059
Monto Contrato
₲ 6.209.556.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.013.368.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.811.089.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451863
Nombre de la Licitación
LPN N° 84/24 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GERIATRICO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE HOSPITALES AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
