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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 95.034.526
Nro. de Orden de Pago
2000031422
Fecha de Orden de Pago
19-03-2026
Fecha Emisión Cheque
19-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.655.117
IVA
₲ 8.639.502

Retención DNCP
₲ 331.757
Retención IVA
₲ 2.591.851
Retención Renta
₲ 3.455.801
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio OMEC
RUC
80151863-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-254228
Monto Contrato
₲ 958.520.363
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.591.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.150.238

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447945
Nombre de la Licitación
LPN 127/24 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE GENERADORES, TRANSFORMADORES ELECTRICOS Y TABLEROS ELECTRICOS DE LOS EDIFICIOS DE LAS REGIONES DEL ALTO PARANA Y CANINDEYU DEL IPS”
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips