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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000728
Monto de la Factura
₲ 4.790.988
Nro. de Orden de Pago
2000028575
Fecha de Orden de Pago
30-06-2025
Fecha Emisión Cheque
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.469.382
IVA
₲ 435.544

Retención DNCP
₲ 16.725
Retención IVA
₲ 130.663
Retención Renta
₲ 174.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
100-25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252547
Monto Contrato
₲ 47.909.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.100.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.818.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421359
Nombre de la Licitación
LPN SBE 25-23 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIOS DEL IPS SOLPED 1140000214
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips