- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000896
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 40.947.361
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000029382
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            24-09-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            24-09-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-09-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 38.198.676
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.722.487
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 142.944
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.116.746
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.488.995
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Medical Supply Sociedad Anonima
        
                                    RUC
                            
            80092809-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            344-24
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-25-251363
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 15.740.467.529
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.126.166.479
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.050.569.993
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            435074
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 104-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS , DISPOSITIVOS LABORATORIALES CON LA PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD A COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE HOSPITALES AREA CENTRAL
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        