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Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0000192
Monto de la Factura
₲ 314.104.500
Nro. de Orden de Pago
2000029361
Fecha de Orden de Pago
19-09-2025
Fecha Emisión Cheque
19-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.441.503
IVA
₲ 28.554.955

Retención DNCP
₲ 1.096.510
Retención IVA
₲ 8.566.487
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252043
Monto Contrato
₲ 42.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.319.722.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.971.487.010

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454809
Nombre de la Licitación
LPN N° 161/24 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips