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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 181.992.000
Nro. de Orden de Pago
2000029880
Fecha de Orden de Pago
13-11-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.393.264
IVA
₲ 16.544.727
Retención DNCP
₲ 635.318
Retención IVA
₲ 4.963.418
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252043
Monto Contrato
₲ 42.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.626.230.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.330.092.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454809
Nombre de la Licitación
LPN N° 161/24 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
