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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0241444
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 688.675.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500001007
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-05-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-05-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-05-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 658.483.488
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.644.512
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 27.547.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
        
                                    RUC
                            
            80025906-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            431-2024
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-25-251411
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 59.779.690.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 20.732.977.759
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 19.822.424.383
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            431134
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 66-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS, BIOTECNOLÓGICOS PARA ASEGURADOS DEL IPS - SOLPED N° 1130000306
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        