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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0004726
Monto de la Factura
₲ 107.780.000
Nro. de Orden de Pago
2000033076
Fecha de Orden de Pago
02-07-2026
Fecha Emisión Cheque
02-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.279.928
IVA
₲ 5.132.382

Retención DNCP
₲ 394.167
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.105.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
399/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-256976
Monto Contrato
₲ 52.273.627.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.062.898.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.097.696.894

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips