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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001096
Monto de la Factura
₲ 115.459.896
Nro. de Orden de Pago
2000030383
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.709.388
IVA
₲ 10.496.354
Retención DNCP
₲ 403.060
Retención IVA
₲ 3.148.906
Retención Renta
₲ 4.198.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
026-25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251478
Monto Contrato
₲ 8.980.500.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.767.928.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.582.125.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431221
Nombre de la Licitación
LPN SBE 47-23 ADQUISICION DE SUMINISTROS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIO, UNIDAD SANITARIA VILLETA Y UNIDAD SANITARIA YPACARAI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
