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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 24.933.300
Nro. de Orden de Pago
2000030375
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.234.663
IVA
₲ 2.266.664
Retención DNCP
₲ 87.040
Retención IVA
₲ 679.999
Retención Renta
₲ 906.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 24.933
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
095-25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252544
Monto Contrato
₲ 1.526.186.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.305.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.468.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421359
Nombre de la Licitación
LPN SBE 25-23 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIOS DEL IPS SOLPED 1140000214
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
