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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 377.266.414
Nro. de Orden de Pago
2000029111
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.941.548
IVA
₲ 34.296.947

Retención DNCP
₲ 1.317.003
Retención IVA
₲ 10.289.084
Retención Renta
₲ 13.718.779
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO GESE I
RUC
80119993-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255695
Monto Contrato
₲ 7.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.168.999.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.889.145.963

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446997
Nombre de la Licitación
LPN N° 38-24 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE AMBULANCIA PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips