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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000290
Monto de la Factura
₲ 570.903.830
Nro. de Orden de Pago
2000028480
Fecha de Orden de Pago
13-06-2025
Fecha Emisión Cheque
13-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 532.580.614
IVA
₲ 51.900.348

Retención DNCP
₲ 1.992.973
Retención IVA
₲ 15.570.104
Retención Renta
₲ 20.760.139
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251275
Monto Contrato
₲ 8.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.027.277.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.824.064.942

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446957
Nombre de la Licitación
LPN N° 82/24 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips