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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 56.409.511
Nro. de Orden de Pago
201511051
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
07-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.644.420
IVA
₲ 5.128.137
Retención DNCP
₲ 201.023
Retención IVA
₲ 1.538.441
Retención Renta
₲ 1.025.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
6194
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103947
Monto Contrato
₲ 563.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.258.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 535.648.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
