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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 56.617.472
Nro. de Orden de Pago
20155078
Fecha de Orden de Pago
02-07-2015
Fecha Emisión Cheque
21-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.842.186
IVA
₲ 5.147.043
Retención DNCP
₲ 201.764
Retención IVA
₲ 1.544.113
Retención Renta
₲ 1.029.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
6194
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103947
Monto Contrato
₲ 563.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.258.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 535.648.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
