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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 42.352.050
Nro. de Orden de Pago
20162076
Fecha de Orden de Pago
17-03-2016
Fecha Emisión Cheque
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.276.030
IVA
₲ 3.850.186

Retención DNCP
₲ 150.927
Retención IVA
₲ 1.155.056
Retención Renta
₲ 770.037
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
6194
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103947
Monto Contrato
₲ 563.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.258.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 535.648.981

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande