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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 62.071.761
Nro. de Orden de Pago
20156498
Fecha de Orden de Pago
14-08-2015
Fecha Emisión Cheque
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.029.117
IVA
₲ 5.642.887

Retención DNCP
₲ 221.201
Retención IVA
₲ 1.692.866
Retención Renta
₲ 1.128.577
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR ANDRES ZARATE AMARILLA
RUC
415727-3
Número de Contrato
6191
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103950
Monto Contrato
₲ 298.599.078
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.599.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.930.489

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande