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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004023
Monto de la Factura
₲ 53.690.333
Nro. de Orden de Pago
202161
Fecha de Orden de Pago
04-01-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.131.919
IVA
₲ 4.880.939

Retención DNCP
₲ 189.380
Retención IVA
₲ 1.464.282
Retención Renta
₲ 1.464.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.440.470
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
RUC
80003433-3
Número de Contrato
6275
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-111474
Monto Contrato
₲ 1.036.422.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.033.796.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 934.925.117

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290087
Nombre de la Licitación
Lp1103-15.Construcción de Nuevos Alimentadores del CD Pilar PIL 06 y PIL 07 y Adecuación de los Alimentadores PIL 01 y PIL 04
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande