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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 39.846.774
Nro. de Orden de Pago
20154888
Fecha de Orden de Pago
25-06-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.893.558
IVA
₲ 3.622.434

Retención DNCP
₲ 141.999
Retención IVA
₲ 1.086.730
Retención Renta
₲ 724.487
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
6188
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103960
Monto Contrato
₲ 234.074.307
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.074.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.592.673

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande