- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000113
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 16.984.874
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20158059
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-09-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            02-10-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-10-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 16.152.306
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.544.079
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 60.528
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 463.224
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 308.816
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO CR 
        
                                    RUC
                            
            80087600-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            6177/14
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-15-104515
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.166.611.592
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.166.611.592
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.938.889.145
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            269536
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1070_14.Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        