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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000379
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 119.074.486
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20169454
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-11-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-11-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-11-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 112.340.987
        
                                    IVA
                            
            ₲ 10.824.953
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 424.338
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.247.486
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.164.991
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 896.684
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OSVALDO CECILIO BALMACEDA MIRANDA
        
                                    RUC
                            
            350313-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            6262/15
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-15-117752
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 669.481.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 473.506.606
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 449.399.489
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            269422
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles 
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        