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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 178.017.920
Nro. de Orden de Pago
20155366
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.291.806
IVA
₲ 16.183.447

Retención DNCP
₲ 634.391
Retención IVA
₲ 4.855.034
Retención Renta
₲ 3.236.689
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA
RUC
80086730-0
Número de Contrato
6038
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103764
Monto Contrato
₲ 6.185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.184.999.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.881.822.538

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280827
Nombre de la Licitación
Lp1052-14. Suministro de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande