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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 174.684.080
Nro. de Orden de Pago
20158046
Fecha de Orden de Pago
25-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.121.384
IVA
₲ 15.880.371
Retención DNCP
₲ 622.511
Retención IVA
₲ 4.764.111
Retención Renta
₲ 3.176.074
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA
RUC
80086730-0
Número de Contrato
6038
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103764
Monto Contrato
₲ 6.185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.184.999.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.881.822.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280827
Nombre de la Licitación
Lp1052-14. Suministro de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande