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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 46.844.080
Nro. de Orden de Pago
201510885
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.547.868
IVA
₲ 4.258.553
Retención DNCP
₲ 166.935
Retención IVA
₲ 1.277.566
Retención Renta
₲ 851.711
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA
RUC
80086730-0
Número de Contrato
6038
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103764
Monto Contrato
₲ 6.185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.184.999.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.881.822.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280827
Nombre de la Licitación
Lp1052-14. Suministro de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande