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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021734
Monto de la Factura
₲ 2.207.900
Nro. de Orden de Pago
20168894
Fecha de Orden de Pago
25-10-2016
Fecha Emisión Cheque
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.099.673
IVA
₲ 200.718

Retención DNCP
₲ 7.868
Retención IVA
₲ 60.215
Retención Renta
₲ 40.144
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
6440
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-118295
Monto Contrato
₲ 854.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 853.669.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 811.824.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288711
Nombre de la Licitación
Lp1131-15.Reparaciones Hidráulicas de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande