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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 527.503.132
Nro. de Orden de Pago
20158791
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 477.668.473
IVA
₲ 47.954.830

Retención DNCP
₲ 1.879.829
Retención IVA
₲ 14.386.449
Retención Renta
₲ 9.590.966
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 23.977.415
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
6305
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-113012
Monto Contrato
₲ 2.110.012.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.109.563.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.910.266.837

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289105
Nombre de la Licitación
Lp 1108-15.Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio para Oficinas de los Departamentos de Intervenciones y Centro Técnico Comercial.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande