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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001461
Monto de la Factura
₲ 7.309.739
Nro. de Orden de Pago
20167360
Fecha de Orden de Pago
01-09-2016
Fecha Emisión Cheque
09-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.951.429
IVA
₲ 664.522
Retención DNCP
₲ 26.049
Retención IVA
₲ 199.357
Retención Renta
₲ 132.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
6276/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-116632
Monto Contrato
₲ 1.154.680.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.154.680.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.091.278.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269536
Nombre de la Licitación
Lp1070_14.Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande