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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 10.035.725
Nro. de Orden de Pago
20162456
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.543.791
IVA
₲ 912.339

Retención DNCP
₲ 35.764
Retención IVA
₲ 273.702
Retención Renta
₲ 182.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
6182
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-104514
Monto Contrato
₲ 1.653.681.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.653.681.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.569.536.344

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269536
Nombre de la Licitación
Lp1070_14.Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande