Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 10.327.550
Nro. de Orden de Pago
20155844
Fecha de Orden de Pago
27-07-2015
Fecha Emisión Cheque
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.821.312
IVA
₲ 938.868

Retención DNCP
₲ 36.804
Retención IVA
₲ 281.660
Retención Renta
₲ 187.774
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
6182
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-104514
Monto Contrato
₲ 1.653.681.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.653.681.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.569.536.344

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269536
Nombre de la Licitación
Lp1070_14.Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande