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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000954
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 59.754.918
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20161151
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-02-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-03-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-03-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 54.109.707
        
                                    IVA
                            
            ₲ 5.432.265
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 212.945
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.629.680
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.086.453
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 2.716.133
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OMEGA INGENIERIA SRL
        
                                    RUC
                            
            80016128-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            6206
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-15-104621
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 805.669.230
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 751.278.133
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 680.302.838
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            282010
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1093-14.Ampliación de Línea de Media y Baja Tensión, y Montaje de Puesto de Distribución para Asentamientos del Distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú, 2° Llamado
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        