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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0029918
Monto de la Factura
₲ 2.950.930
Nro. de Orden de Pago
20161958
Fecha de Orden de Pago
16-03-2016
Fecha Emisión Cheque
29-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.806.281
IVA
₲ 268.266

Retención DNCP
₲ 10.516
Retención IVA
₲ 80.480
Retención Renta
₲ 53.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
6373
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117133
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.699.935.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.616.608.064

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288423
Nombre de la Licitación
Lp01135-15.Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Autovehiculos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande