- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000354
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 225.568.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20167115
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            24-08-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-08-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-08-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 204.257.976
        
                                    IVA
                            
            ₲ 20.506.182
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 803.842
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 6.151.855
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.101.236
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 10.253.091
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
        
                                    RUC
                            
            80022477-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            6379
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-15-116745
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.749.390.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.718.124.500
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.555.778.932
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            290091
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1125-15.Ampliación y Adecuación de Línea Alimentadora de Media Tensión LIM 09, en los Distritos de Emboscada y Arroyos y Esteros, Departamento Cordillera.
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        