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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000165
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 107.286.270
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20161912
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            14-03-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            21-03-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-03-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 97.150.644
        
                                    IVA
                            
            ₲ 9.753.297
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 382.329
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.925.989
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.950.659
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 4.876.649
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO DECO SRL - TELMEC SA
        
                                    RUC
                            
            80059459-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            6341
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-15-114598
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.750.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.749.655.790
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.584.361.036
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            290066
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1139-15.Ejecución de Obras de Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en los Departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        