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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 1.420.470.000
Nro. de Orden de Pago
20161496
Fecha de Orden de Pago
01-03-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.350.841.143
IVA
₲ 129.133.636

Retención DNCP
₲ 5.062.039
Retención IVA
₲ 38.740.091
Retención Renta
₲ 25.826.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOMEC SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80034750-1
Número de Contrato
6244
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-108683
Monto Contrato
₲ 9.729.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.729.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.252.102.107

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285889
Nombre de la Licitación
Lp1097_15.Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Tranmisión - Proyecto de Refuerzo del Sistema Metropolitano y Sistema Este en 220 KV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande