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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005326
Monto de la Factura
₲ 88.607.486
Nro. de Orden de Pago
201510546
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.264.108
IVA
₲ 8.055.226

Retención DNCP
₲ 315.765
Retención IVA
₲ 2.416.568
Retención Renta
₲ 1.611.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
6193
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103955
Monto Contrato
₲ 845.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 833.348.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 792.316.179

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande