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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000646
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. de Orden de Pago
20156810
Fecha de Orden de Pago
24-08-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.737.280
IVA
₲ 1.600.000

Retención DNCP
₲ 62.720
Retención IVA
₲ 480.000
Retención Renta
₲ 320.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
6233
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-106069
Monto Contrato
₲ 17.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.737.280

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271409
Nombre de la Licitación
Lp0985-14. Adquisición de Muebles y Estantes Metálicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande