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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000438
Monto de la Factura
₲ 4.020.092
Nro. de Orden de Pago
20175424
Fecha de Orden de Pago
01-07-2017
Fecha Emisión Cheque
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.640.303
IVA
₲ 365.463

Retención DNCP
₲ 14.326
Retención IVA
₲ 109.639
Retención Renta
₲ 73.093
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 182.731
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
6224
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-105154
Monto Contrato
₲ 599.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.898.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.268.898

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270343
Nombre de la Licitación
Lp1092-14.Obtención de Precios Unitarios (HHP3), para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Gestión de Pérdidas Eléctricas no Técnicas de la ANDE, en Territorio Nacional - Ad Referendum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande