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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 14.601.561
Nro. de Orden de Pago
201510651
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.222.112
IVA
₲ 1.327.414
Retención DNCP
₲ 52.035
Retención IVA
₲ 398.224
Retención Renta
₲ 265.483
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 663.707
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
6224
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-105154
Monto Contrato
₲ 599.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.898.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.268.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270343
Nombre de la Licitación
Lp1092-14.Obtención de Precios Unitarios (HHP3), para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Gestión de Pérdidas Eléctricas no Técnicas de la ANDE, en Territorio Nacional - Ad Referendum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande