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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002000
Nro. de Timbrado
12575404
Monto de la Factura
₲ 246.557.596
Nro. de Orden de Pago
44857
Fecha de Orden de Pago
10-05-2018
Fecha Emisión Cheque
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.471.791
IVA
₲ 22.414.327

Retención DNCP
₲ 878.642
Retención IVA
₲ 6.724.298
Retención Renta
₲ 4.482.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
284/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-152630
Monto Contrato
₲ 13.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.455.847.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.796.371.830

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328798
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf