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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0053028
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13193668
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.866.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            30833
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-07-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-07-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-07-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.699.563
        
                                    IVA
                            
            ₲ 260.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 10.109
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 78.164
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 78.164
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
        
                                    RUC
                            
            80025550-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            N°345/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-27001-18-154550
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 788.614.400
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 739.315.948
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 701.217.438
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            321910
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Mantenimiento y Monitoreo de Alarmas, Detectores de humo y calor para el BNF (SBE)
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        