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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0009183
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12580105
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 743.333.333
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            44361
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-04-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-04-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-04-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 706.896.484
        
                                    IVA
                            
            ₲ 67.575.758
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.648.970
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 20.272.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 13.515.152
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CELLULAR SA
        
                                    RUC
                            
            80008968-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            N°351/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-27001-18-154699
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 26.759.999.988
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 26.759.999.988
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 25.244.390.643
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            338537
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Telecomunicaciones (SBE)
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        